您的位置:网站首页 > 其他服务 > 企业税务 > 深化增资税改革之“加计低减”

深化增资税改革之“加计低减”

作者:上海注册公司服务网 来源: 日期:2019-11-28 14:47:43 人气: 标签:企业记账 企业申报

www.5151zhuce.com

政策规定

自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当时可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计递减政策)。

使用条件

生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的集体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税{2016}36号印发)执行。

2019年3月31日前设立纳税人,自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营不满12个月的,按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的,自2019年4月1日起适用加计抵减政策。

2019年4月1日后设立的纳税人,自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的,自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。

纳税人确定适用加计抵减政策后,当年内不在调整,以后年度是否适用,根据上年度销售额计算确定。

抵减额计算

纳税人应按照打你可抵扣进项额的10%计提当期加计抵减额。按照现行规定不得从销项税额中抵扣的进项税额,不得计提加计抵减额;已计提加计抵减额的进项税额的进项税额,按规定作进项税额转出的,应在进项税额转出当期,相应调减加计抵减额。计算公式如下:

1.当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项额X10%

2.当期可抵减加计抵减额=上期末加计抵减额余额+当期计提加计抵加额-当期减加计抵减额

抵减方法

纳税人应按照现行规定计算一般计税方法下

的应纳税额(以下称抵减前的应纳税额)后,区分以下情形加计抵减:

1.抵减前的应纳税额等于零的,当期可抵减加计抵减额全部结转下期抵减;

2.抵减前的应纳税额大于零,且大于当期可抵减加计抵减额的,当期可抵减加计抵减额全额从抵减前的应纳税额中抵减;

3.抵减前的应纳税额大于零,且小于或等于当期可抵减加计抵减额的,以当期可抵减加计抵减额抵减应纳税额至零。未抵减完的当期可抵减加计抵减额,结转下期继续抵减。纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。

纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为不.适用加计抵减政策,其对应的进项税额不得计提加计抵减额。

手续办理:

适用加计抵减政策的生产、生活性服务业纳税人,应在年度首次确认适用加计抵减政策时,通过电子申报端、电子税务局(或前往办税服务厅)提交《适用加计抵减政策的声明》(见附件)。适用加计抵减政策的纳税人,同时兼营邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务的,应按照四项服务中收入占比最高的业务在《适用加计抵减政策的声明》中勾选确定所属行业。


原文:http://www.5151zhuce.com
上海注册公司服务网:如何注册公司注册上海公司注册公司流程及费用注册公司需要多少钱
 
本文网址:
读完这篇文章后,您心情如何?
0
0
0
0
0
0
0
0
下一篇:没有资料